内部审计
内部审计
内部审计办公室,与地区的核心信念声明一致 及目标,将促进地区资产及世界杯买球盘口的良好管理 以最高的诚信水平,立志成为有价值的合作伙伴和值得信赖的人 顾问.
通过提供基于风险的目标,提高和保护组织的价值 保证、忠告和洞察力.
内部审计办公室是一个独立、客观的保证和咨询机构 旨在增加价值和改善地区运作的活动. 这个部门 旨在帮助地区实现其目标,通过一个系统的,有纪律的 评估和改进风险管理、控制和有效性的方法 治理流程.
内部审计厅在执行其任务时恪守某些价值观:
为我们的客户,包括董事会,管理层,员工, 以及2022世界杯买球盘口区社区.
按照协会制定的专业标准开展工作 内部审计师协会(IIA).
在履行我们的职责时保持独立性、客观性和保密性 工作.
坚持最高程度的公平、诚信和道德操守.
描述我们与董事会、员工和科林社区的关系 尊重、乐于助人、开放和透明.
通过继续我们的教育,保持我们作为内部审计师的专业性 和培训.
审计过程
请看这个 流程图 这概述了整个审计过程.
内部审计章程
《世界杯买球盘口》是一份文件,描述了这些要求的方式 审核标准的规定将在2022世界杯买球盘口得到遵守. 它被批准了 校董会、财务及审计委员会、地区社长及 细节:
- 任务和工作范围
- 问责制
- 独立
- 责任
- 权威
- 审计实务准则
章程规定审计员有能力接触任何人员或文件 需要完成审计项目.
有一份章程副本 在这里.
审计报告
审计报告可在此查阅:
2020财年
2021财年
2022财年
2023财政年度
2024财政年度
- 报告# 24-01 -双学分计划
- 报告# 24-02 -促销项目支出
- 报告# INV 24-02 -热线警务处
- 报告# INV 24-01 -持续教育-外部供应商课程
- 报告# 24-03 - Canvas学习管理系统和Honorlock
审核计划
审计计划是部门在某一会计年度的工作计划.
过去五个财政年度的审计计划可在此查阅:
年度报告
年度内部审计报告的目的是提供有关保证的信息 内部审计职能的服务、咨询服务和其他活动. 本报告协助监督机构进行规划和协调工作 还提供有关内部审计的好处和有效性的信息 函数.
周年审计报告可在此查阅:
组织机构图
协助部门遵守审计准则及实现独立; 内部审计主任通过财务部门向董事会汇报工作 和审计委员会和行政(i.e.(日常运作) 总统.
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Ali Subhani, CDPSE, CIA, CISA, GSNA
董事内部审计
电话: 972-516-5036 | 电子邮件: asubhani@honornm.com
地址: 3452马刺399,麦金尼,得克萨斯州75069
办公室号码chec131
伊尔丝·坎波斯,注册会计师
审计师
电话:972-599-3128 |邮箱:icontrerascampos@honornm.com
地址:3452马刺399,麦金尼,TX 75069
办公室号码chec132